4月19日,漢邦高科發(fā)布2021年年度報告,報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.92億元,同比下降31.01%,歸屬于上市公司股東凈虧損7.54億元,同比由盈轉(zhuǎn)虧,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益虧損7.51億元,基本每股收益為-2.53元。
主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
分季度主要財務指標
2021年,新冠疫情防控繼續(xù)從嚴且大面積輪動出現(xiàn),給社會經(jīng)濟發(fā)展帶來一定的負面影響,公司業(yè)務運營所處的環(huán)境也面臨較大的困難。此外,公司內(nèi)部在業(yè)務調(diào)整、管理層換屆、團隊整合、經(jīng)營資金緊張等多事項的交織影響下,主要經(jīng)營指標出現(xiàn)較大變化。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入【29,242.86】萬元,同比下降【31.01】%;利潤總額【-77,618.36】萬元,上年同期為【4,668.39】萬元;歸屬于母公司股東的凈利潤【-75,409.64】萬元,上年同期為【4,770.24】萬元;扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤【-75,129.35】萬元,上年同期為【-2,781.04】萬元;經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為【2,030.70】萬元,上年同期為【15,433.83】萬元。
2021年,公司期間費用共計發(fā)生【11,343.50】萬元,其中管理費用【4,517.26】萬元,同比增加【31.47】%,銷售費用【2,171.31】萬元,同比增加【0.41】%,財務費用【517.55】萬元,同比減少【34.98】%,研發(fā)費用【4,137.38】萬元,同比增加【103.86】%。
報告期確認信用減值損失【17,339.87】萬元,主要為計提的應收賬款和長期應收款壞賬準備。確認資產(chǎn)減值損失【51,999.30】萬元,主要為天津普泰計提商譽減值準備【31,782.49】萬元,金石威視計提商譽減值準備【20,085.07】萬元。
(1)收入下降原因分析
報告期公司營業(yè)收入下降較大,按照公司主要創(chuàng)收部門漢邦體系、金石威視和天津普泰分解,三個創(chuàng)收部門的收入情況如下:
三個創(chuàng)收部門收入增減變化的主要原因:
漢邦體系2021年營業(yè)收入25,564.39萬元,同比增加29.59%。漢邦體系取得的收入主要來自于銀川“雪亮工程”項目運營收入和智能安防配套設(shè)備(軟件)的銷售與服務收入。銀川“雪亮工程”項目是公司對既有傳統(tǒng)業(yè)務進行轉(zhuǎn)型升級后開發(fā)的第一個運營型項目,該項目在2020年底全面竣工投用,2021年進入完整運營期,漢邦體系2021年收入能夠?qū)崿F(xiàn)同比增長主要來自該項目的收入貢獻。
金石威視收入主要來源于廣播電視監(jiān)測業(yè)務和數(shù)字水印技術(shù)應用,這兩塊業(yè)務在2021年實現(xiàn)收入均有較大降幅。導致金石威視2021年收入銳減的主要原因是:①音視頻監(jiān)測業(yè)務所在行業(yè)進行了整體技術(shù)升級,其產(chǎn)品需要相應地從傳統(tǒng)信號監(jiān)測設(shè)備全面轉(zhuǎn)型為適應融合媒體的智能化監(jiān)測平臺,金石威視因自身規(guī)模限制難以與業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)在技術(shù)和業(yè)務層面進行競爭,導致訂單流失,收入急劇下降。②數(shù)字水印技術(shù)的商業(yè)化運營仍在逐步拓展之中,尚未形成具有一定規(guī)模效應的、可復制的成熟商業(yè)模式,所獲取訂單仍具有一定的偶然性和隨機性,故而數(shù)字水印業(yè)務收入波動較大。
天津普泰收入主要是智能安防項目承建及施工勞務產(chǎn)生的收入,該部分收入在2021年出現(xiàn)較大幅度的下降。導致天津普泰2021年收入大幅下降的主要原因是:①近幾年,天津普泰拓展業(yè)務的重點放在了傳統(tǒng)的資金密集型集成項目上,該類項目存在建設(shè)周期長、項目回款慢的特點,而天津普泰自身的資金情況致使其在行業(yè)競爭中缺乏比較優(yōu)勢。②2021年各地疫情防控層層加碼,加劇了地方政府的財政緊張。所以,
各地政府對信息化類項目特別是公安信息化領(lǐng)域的項目的資金投入大幅縮減,致使天津普泰出現(xiàn)業(yè)務量萎縮。
(2)期間費用簡要分析
報告期內(nèi)不再享有2020年度國家關(guān)于養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社保方面的優(yōu)惠政策,導致相關(guān)費用同比增加;報告期相關(guān)中介費用有所增加;團隊整合導致勞動補償?shù)热斯べM用增加。
銷售費用與上年基本持平,變動不大。財務費用減少因為貸款減少,利息支出減少。
研發(fā)費用同比增幅較大,主要是公司針對所在行業(yè)整體技術(shù)升級需要加大了研發(fā)方面的投入,由此導致公司研發(fā)費用增長較上年對比增幅較大。
(3)大額虧損的主要原因
導致報告期出現(xiàn)大額虧損的主要原因是確認大額信用減值損失和資產(chǎn)減值損失。具體情況如下:
①確認信用減值損失17,339.87萬元,主要為計提應收賬款、長期應收款壞賬準備。
②確認資產(chǎn)減值損失51,999.30萬元,主要為公司計提的商譽減值準備,其中天津普泰計提31,782.49萬元,金石威視計提20,085.07萬元。
(4)經(jīng)營現(xiàn)金流分析
經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流為2,030.70萬元,較上年減少86.84%,主要為報告期營業(yè)收入下降收到貨款減少。
(5)報告期主要經(jīng)營情況
公司2021年繼續(xù)循著年初確立的“按照既定的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展路徑,做好既有主業(yè),適時拓展新業(yè)務”的發(fā)展思路推進各項工作,面對復雜經(jīng)濟形勢和公司業(yè)務轉(zhuǎn)型的產(chǎn)生陣痛,管理層竭盡全力保證公司的業(yè)務穩(wěn)定,思謀未來發(fā)展,整合資源,布局新業(yè)務。
①傳統(tǒng)智能安防業(yè)務繼續(xù)轉(zhuǎn)型升級
中國智能安防行業(yè)進入了數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時期,唯有抓住機會,通過技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新實現(xiàn)業(yè)務轉(zhuǎn)型升級才能躋身行業(yè)快車道。報告期內(nèi),公司結(jié)合自身技術(shù)優(yōu)勢和過往探索經(jīng)驗,把重點放在了技術(shù)研發(fā)和業(yè)務模式探索上。公司投建的銀川“雪亮工程”在2021年全面投入運營,公司的運營團隊發(fā)揮自身技術(shù)優(yōu)勢為用戶提供優(yōu)質(zhì)服務,該項目運行穩(wěn)健,全年創(chuàng)收5,210.29萬元。智慧金融業(yè)務主要致力于滿足銀行的智能安防需求,公司的技術(shù)、服務團隊克服了各地疫情防控措施帶來的不便,在確保既有項目后期維護工作不斷檔的同時,獲取在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行ERP服務訂單。硬盤及模組業(yè)務保持基本穩(wěn)健態(tài)勢,在公司業(yè)務轉(zhuǎn)型升級期繼續(xù)貢獻經(jīng)營性現(xiàn)金流。天津普泰團隊對自身業(yè)務模式進行調(diào)整,對于資金占用金額大、施工周期長的安防項目進行逐步收縮,聚焦資金需求相對較少的外包服務和軟件業(yè)務,2021年是天津普泰業(yè)務轉(zhuǎn)型后的第一年,新業(yè)務拓展成效尚不明顯。
②積極應對廣電監(jiān)播行業(yè)的整體技術(shù)升級
金石威視經(jīng)營團隊主要負責拓展廣電監(jiān)播業(yè)務及其他音視頻內(nèi)容安全服務業(yè)務,其廣電/軍隊監(jiān)測業(yè)務是金石威視的核心業(yè)務。廣電監(jiān)測行業(yè)產(chǎn)品屬于高科技產(chǎn)品,根據(jù)國家廣電總局2021年提出的“強化安全播出新技術(shù)應用”,“ 以技術(shù)對技術(shù),以技術(shù)管技術(shù)”等革新理念,整個行業(yè)出現(xiàn)了整體技術(shù)的更新迭代,對產(chǎn)品提出了較高的技術(shù)要求,需要相應地從傳統(tǒng)信號監(jiān)測設(shè)備全面轉(zhuǎn)型為適應融合媒體的智能化監(jiān)測平臺。公司積極響應行業(yè)技術(shù)升級,加大了研發(fā)投入,繼續(xù)在信號監(jiān)播和內(nèi)容監(jiān)播方面深耕,并爭取突破存量市場,向融媒體、互聯(lián)網(wǎng)媒體領(lǐng)域拓展。報告期內(nèi),公司的廣電監(jiān)播業(yè)務能搞保持常態(tài)模式,但在增量業(yè)務和兌現(xiàn)收入方面的表現(xiàn)不盡如人意,導致該部分業(yè)務在本期確認的收入下滑。
③加大對數(shù)字水印技術(shù)的應用推廣
公司在數(shù)字水印技術(shù)領(lǐng)域深耕多年,已形成了基于視頻、音頻、圖片等比較完善的數(shù)字水印技術(shù)應用體系。數(shù)字水印技術(shù)可以在盜版追溯、媒資管理、安全保護、防偽驗真等多方面有眾多衍生應用,應用方式包含但不限于軟件系統(tǒng)、硬件集成、芯片嵌入以及云端服務,產(chǎn)業(yè)應用范圍廣闊。公司持續(xù)致力于推動數(shù)字水印技術(shù)在各個商業(yè)領(lǐng)域中的應用,如:與區(qū)塊鏈技術(shù)相結(jié)合應用于數(shù)字藏品等新技術(shù)產(chǎn)品,利用數(shù)字水印技術(shù)在虛擬游戲和VR視頻中進行版權(quán)保護,以及利用數(shù)字水印技術(shù)對元宇宙中的虛擬音視頻對象進行搜索和追蹤。但是,因為數(shù)字水印技術(shù)本身和新應用領(lǐng)域技術(shù)的新穎性,使得數(shù)字水印技術(shù)的商業(yè)化仍處于較為早期的階段,其技術(shù)革新性尚待社會認可,商業(yè)價值尚待市場發(fā)掘。公司在該項業(yè)務領(lǐng)域的商業(yè)化運營仍在逐步拓展之中,尚未形成具有一定規(guī)模效應、可復制的成熟商業(yè)模式,所獲取的訂單具有一定的偶然性和隨機性,故而數(shù)字水印業(yè)務收入波動較大。
④迎接數(shù)字經(jīng)濟時代出現(xiàn)的機遇與挑戰(zhàn)
數(shù)字經(jīng)濟是以數(shù)據(jù)資源為關(guān)鍵要素的新經(jīng)濟形態(tài),公司現(xiàn)有的產(chǎn)品與服務是基于對音視頻核心技術(shù)進行研究與開發(fā)而產(chǎn)生的,在數(shù)字經(jīng)濟時代具有較大的發(fā)展空間。報告期內(nèi),公司進一步加大了研發(fā)投入,在技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域取得了幾項重要技術(shù)成果。如在智能安防方面,開發(fā)和完善了“人臉大數(shù)據(jù)應用”、“ 多維數(shù)據(jù)偵查系統(tǒng)”、“ 視頻網(wǎng)絡(luò)安全”系列產(chǎn)品。又如公司研發(fā)完成了“IPTV視訊系統(tǒng)”,深化了“IPTV視訊系統(tǒng)”和大數(shù)據(jù)、智能分析技術(shù)、GIS技術(shù)之間的完美融合,滿足了客戶多種業(yè)務場景應用需要。目前,該系統(tǒng)已通過公司內(nèi)部測試,并獲得重點客戶驗證。再如公司成功研發(fā) “智能化和標準化音視頻監(jiān)測系統(tǒng)”并完成內(nèi)部測試,待申報軟著及國家廣電總局入網(wǎng)認證。
⑤推出現(xiàn)金定增方案改善經(jīng)營資金窘?jīng)r
公司在2021年6月推出了向特定對象發(fā)行股票方案,特定對象沐朝控股系公司董事李檸先生與王朝光先生共同控制的公司,發(fā)行完成后沐朝控股將成為公司控股股東。本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不低于43,247.54萬元且不超過51,897.05萬元,募集資金凈額全部用于補充公司流動資金和償還銀行貸款。定增方案落地,不僅可以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),降低財務風險,切實加強公司的資金實力,還可以滿足公司日益增長的營運資金需求,提升盈利能力和抗風險能力,進一步保障在營業(yè)務的良性、可持續(xù)發(fā)展。現(xiàn)金定增方案及構(gòu)成管理層收購的相關(guān)事項已經(jīng)履行董事會、股東大會審議程序,參與各方正在積極收集、編制申報材料,
經(jīng)深圳證券交易所核準并經(jīng)證監(jiān)會同意注冊后即可實施。
營業(yè)收入整體情況